送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2022-04-03 15:49

您好
借 庫存現金465000
借 庫存商品100000
貸 主營業務收入(465000+100000)/1.13=500000
貸 應交稅費-應交增值稅-銷項稅額500000*0.13=65000

bamboo老師 解答

2022-04-03 15:50

借 在建工程56500
貸 原材料50000
貸 應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出6500

bamboo老師 解答

2022-04-03 15:50

借 原材料100000
借 應交稅費-應交增值稅-進項稅額13000
貸 實收資本113000

bamboo老師 解答

2022-04-03 15:51

借 委托加工物資10000
借 應交稅費-應交增值稅-進項稅額1600
貸 銀行存款11300

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相關問題討論
對,沒錯,就是你說的這個意思。
2022-05-30 10:22:31
您好!借管理費用-福利費 165.24+625.53+37.53 貸應付職工薪酬-非貨幣性福利 都計入福利費
2017-06-02 14:41:24
你好,需要計算做好了發給你
2021-02-25 18:38:36
1借原材料30000 應交稅費應交增值稅進項稅額3900 貸銀行存款33900
2022-04-11 16:57:48
您好 借 庫存現金465000 借 庫存商品100000 貸 主營業務收入(465000+100000)/1.13=500000 貸 應交稅費-應交增值稅-銷項稅額500000*0.13=65000
2022-04-03 15:49:29
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