送心意

小萬老師

職稱初級會計師,中級會計師,稅務師

2022-04-02 17:27

同學你好,借:應收賬款 23.69萬
貸:主營業務收入 20萬
貸應交稅費——應交增值稅(銷項稅額)2.6萬
貸銀行存款 1.09萬

靜靜的 追問

2022-04-02 17:31

我想知道的是0·09那怎么寫分錄,把銀行存款和稅分開 怎么寫會計分錄

小萬老師 解答

2022-04-02 17:31

這個是代墊的運費,應該是要開票給實際承擔運費的人,這個運費1萬元,不做你的費用哈,稅額0.09萬元不計入增值稅

靜靜的 追問

2022-04-02 17:54

那就是說這個代墊運費的增值稅和甲公司沒有關系,它是乙公司應該交的進項稅,是承擔運費方應收的銷項稅,可以這么理解嗎?那如果說是代墊的包裝費 也是一樣的嗎?這個代墊的包裝費,也是要開給實際承擔包裝費的人嗎?

小萬老師 解答

2022-04-02 21:54

借應收賬款 0.09,貸銀行存款0.09

小萬老師 解答

2022-04-02 21:56

代墊運費的增值稅和甲公司沒有關系,它是乙公司應該交的進項稅,是承擔運費方應收的進項稅,是實際承運人的銷項稅

小萬老師 解答

2022-04-02 21:57

包裝費也是哈,要開給實際承擔包裝費的人

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相關問題討論
是的,收到增值稅的退稅時,借:銀行存款,貸:營業外收入
2023-10-07 09:34:58
你好;? ? 如果是一般納稅人 銷項稅額大于進項稅額,結轉增值稅分錄是, 借:應交稅費-應交增值稅(銷項稅額), 貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額), 應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅)。 同時, 借:應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅), 貸:應交稅費-未交增值稅。 次月繳納:借? 應交稅費-未交增值稅貸銀行存款?
2023-01-05 13:48:18
您好 就是前期有進項稅額轉出 現在寫在借方結平
2022-12-23 13:38:02
您好,是不能抵扣轉出的嗎?
2025-04-09 10:19:39
你好,如果你月末進項銷項沒有余額的話,坐你上面的分錄就可以了。
2022-10-04 10:49:26
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