送心意

立紅老師

職稱中級會計師,稅務師

2022-04-02 14:57

同學你好,應交稅費一應交增值稅一進項稅額轉出是在分錄的貸方;

憂傷的豌豆 追問

2022-04-02 14:58

上個月我做的分錄,借庫存商品借應交稅費進項稅貸應付賬款,如果這個月轉出是,借庫存商品貸應交稅費應交增值稅進項稅轉出嗎

立紅老師 解答

2022-04-02 15:00

同學你好
如果這個月轉出是,借庫存商品貸應交稅費應交增值稅進項稅轉出嗎——對的;

憂傷的豌豆 追問

2022-04-02 15:02

如果我抵扣了,又紅沖重新開的票,重新開的這張票不能抵扣,我之前抵扣的那張票怎么做轉出啊,也是庫存商品

憂傷的豌豆 追問

2022-04-02 15:05

是不是紅沖了上個月做的分錄,然后再轉出,但是轉出的分錄怎么寫呢

立紅老師 解答

2022-04-02 15:11

同學你好,如果我抵扣了,又紅沖重新開的票,——紅沖后是將進項也沖了;再開正確發票時,按價稅合計入賬就可以;不用再做進項轉出;

憂傷的豌豆 追問

2022-04-02 15:19

重新開的票不能抵扣,沖之前的票就得做進項轉出吧

立紅老師 解答

2022-04-02 15:20

同學你好,重新開的票不能抵扣,沖之前的票就得做進項轉出吧——是的;

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相關問題討論
您好 就是前期有進項稅額轉出 現在寫在借方結平
2022-12-23 13:38:02
同學你好 這個可以的
2022-09-19 16:26:52
借:xx費用,貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出),做賬的時候這么做就可以了
2024-04-07 09:43:29
你好!是的,思路是對的
2022-03-25 21:34:22
對的,沒錯兒,就是你說的這么結轉的。
2023-03-19 11:54:01
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    同學,你好 那買回來,就計入庫存商品

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