送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2022-04-02 09:17

您好

《中華人民共和國企業所得稅法》第七條收入總額中的下列收入為不征稅收入:
(一)財政撥款;
(二)依法收取并納入財政管理的行政事業性收費、政府性基金;
(三)國務院規定的其他不征稅收入。
政府補貼收入免交企業所得稅是要具備以下三個條件的:
1、企業能夠提供資金撥付文件,且文件中規定該資金的專項用途:
2、財政部門或其他撥付資金的政府部門對該資金有專門的資金管理辦法或具體管理要求:
3、企業對該資金以及以該資金發生的支出單獨進行核算。
請問符合上面條件嗎

wendy 追問

2022-04-02 09:19

那就是A105040這個表是只針對不征稅來填的嗎?如果我列到征稅里了,就不用填這個表了是嗎

bamboo老師 解答

2022-04-02 09:27

列到征稅里了,就不用填這個表了 是的 

wendy 追問

2022-04-02 10:43

如果是不征稅的,我列到征稅里了,稅務那邊不要緊是嗎?不太明白那3個具備的條件呢,有時候資金撥付文件可能有,但應該我們當時沒拿到。那就只能放到征稅了是嗎

bamboo老師 解答

2022-04-02 11:00

如果是不征稅的話 那您對應的支出也不能稅前扣除 要剔除
所以最終結果一樣的 還不如不做不征稅 

wendy 追問

2022-04-02 11:00

當時我收到補助款,放到遞延收益里了,年底還剩40多萬沒花完,在遞延收益里,花完的就從遞延收益轉到營業外收入納稅了。沒花完的雜整呢,是年底轉到營業外收入嗎?當時跟人才簽了份協議,約定是3年完成某項目研發,100萬補助是分3年付完,第1年付了50%。也沒有要求每年必須花多少。

bamboo老師 解答

2022-04-02 11:02

那三年后再沒有花完再轉啊

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