送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2022-04-02 08:28

你好
預付的時候,借:預付賬款,貸:銀行存款
取得發票的時候,借:固定資產  ,應交稅費—應交增值稅(進項稅額),  貸:預付賬款

靜夜思 追問

2022-04-02 08:49

老師設備還沒有到。領導說做:發票借:在建工程
           應交稅費
           貸:應付賬款
付款:應付賬款
           貸:銀行存款
老師為什么這樣做呢

鄒老師 解答

2022-04-02 08:50

你好,這個設備是需要經過安裝才可以使用嗎 

靜夜思 追問

2022-04-02 09:05

對,是的老師

鄒老師 解答

2022-04-02 09:06

你好,因為需要經過安裝,購進計入在建工程科目核算,安裝完成才結轉到固定資產的

靜夜思 追問

2022-04-02 09:57

老師那么這個進項稅額要不要計入到3月份的財務報表中呢

鄒老師 解答

2022-04-02 10:04

你好,進項稅額要計入到3月份的財務報表中

靜夜思 追問

2022-04-02 10:06

老師這個設備做的記賬憑證的科目及金額是全部做到3月份的財務報表中嗎?是不是進項稅記798798.58,在建工程記6144604.46,應付賬款6943403.04?2083020.91=4860382.13 

鄒老師 解答

2022-04-02 10:15

你好,進項稅額要計入到3月份的財務報表中
(是針對這個回復有什么疑問嗎)

靜夜思 追問

2022-04-02 10:17

不是的老師,我是想問這個設備的憑證是不是我說的這樣做到財務報表中去。在建工程做6144604.46 應付賬款做4860382.13 進項稅做798798.58

鄒老師 解答

2022-04-02 10:22

你好,你這里的進項稅做798798.58是貸方?

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