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憤怒的冷風
于2022-04-02 08:02 發布 ??918次瀏覽
樸老師
職稱: 會計師
2022-04-02 08:04
同學你好如果是在境內向境外公司提供服務那就是免稅出口服務免稅只交印花稅和所得稅
憤怒的冷風 追問
2022-04-02 08:14
謝謝老師工程技術服務。 該工程是在境內,技術服務對應著工程也是在境內。這種也是 屬于免稅的范圍嗎
樸老師 解答
2022-04-02 08:21
這個不屬于免稅的哦要交增值稅
2022-04-02 08:28
哦哦。 如果工程在境外,技術服務發生在境內。然后以文件,數據等作為輸出。 這種是免稅的 是吧?
2022-04-02 08:31
對的這種的就是免稅
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增值稅專用發票,技術服務費開成技術服務可以么
答: 您好,這個是可以的哈,可以
增值稅專用發票技術服務費開成技術服務可以用
答: 可以的,這個是可以使用的額
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
現代服務*技術服務費和研發和技術服務*技術服務費一樣嗎
答: 同學你好!二者不一致的。前者針對的是普通類別的技術服務,后者針對的產品、設備、新技術、新工藝提供的研究開發類技術服務,而且研發和技術服務*技術服務費”增值稅專票,其中有專票記載的可以作為研發費用列支,只要符合一定的研發績效或者相關要求,有關費用一般可以報銷。
您好,受托做軟件開發,著作權歸委托方,請問受托方應該開具軟件開發增值稅發票 還是 技術服務費發票,分別的稅率是多少
討論
老師,您好,增值稅發票稅控技術服務費怎么入賬?
老師你好,我們增值稅稅種是專業技術服務,行業明細是其他技術推廣服務,能開稅收編碼為信息技術服務的發票嗎?
老師,你好!我司12月需交增值稅,我想用2022年的航天技術服務費抵減,在主表23欄填寫了280,在表四的序號2和4也填寫了280,然后提交申請的時候出現了提示內容,是什么原因呢
您好,對方給我們單位開具的“研發和技術服務*技術服務費”增值稅專票,我們可以作為研發費用列支嗎
樸老師 | 官方答疑老師
職稱:會計師
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憤怒的冷風 追問
2022-04-02 08:14
樸老師 解答
2022-04-02 08:21
憤怒的冷風 追問
2022-04-02 08:28
樸老師 解答
2022-04-02 08:31