
老師,為啥不是借 應交稅費-應交增值稅-減免稅款貸 管理費用
答: 你好,如果是軟件做賬的話,管理費用它的發生額在借方,如果你放到貸方,會影響你利潤表和科目余額表不一致。
老師,想問下稅控盤抵減增值稅,我之前做了一筆,借,應交稅費-應交增值稅(減免稅款) 貸,管理費用 月末結轉時,是借應交稅費-未交增值稅,貸應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅)嗎
答: 同學你好 對的 是這樣的
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師,您好,280塊防偽稅控可以抵扣,分錄是借管理費用,貸銀行存款。抵稅時,借:應交稅費-應增值稅(減免稅款)貸:管理費用。請問那應交稅費-應交增值稅-應增值稅(減免稅款)借方一直掛賬有余額嗎?
答: 你好,需要與? 應交稅費—未交增值稅? 做抵扣處理?










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