送心意

郭老師

職稱初級會計師

2022-03-31 18:34

你好,你這個借方是不是不對?怎么是借庫存商品?應該是庫存現金吧?

彤棕快樂 追問

2022-03-31 18:36

老師你好,我們是商貿企業一般納稅人,上月有一筆無票收入,我做分錄,借:銀行存款1050
                                                 貸:主營業務收入-無票收入,并結轉銷售成本。三月想把這筆銷項稅額確認并申報,怎么做分錄

彤棕快樂 追問

2022-03-31 18:38

借方是銀行存款,我寫錯了

郭老師 解答

2022-03-31 18:42

貸主營業務收入負數,
應交稅費應交增值稅銷項1050除以1.13乘以13%。

彤棕快樂 追問

2022-03-31 20:26

都是貸方,那借方是啥科目,求具體完整分錄

郭老師 解答

2022-03-31 20:35

貸方負數就是借方

彤棕快樂 追問

2022-03-31 20:38

借:主營業務收入-無票收入120.8
     貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅120.8,這樣

彤棕快樂 追問

2022-03-31 20:40

寫錯了,是銷項稅

郭老師 解答

2022-03-31 20:43

是的,但是這個主營業務收入你是軟件做賬的,他都是貸方發生額,而如果發生在借方的用貸方負數表示。

彤棕快樂 追問

2022-03-31 20:50

那么問題來了,我當月的無票收入是3000,那么我申報時在無票收入欄填3000還是填3000減去借方收入120.8后填列?

郭老師 解答

2022-03-31 21:00

3000減去120之后的來申報,按照不含稅的。

彤棕快樂 追問

2022-03-31 21:06

這樣一沖減,當月的收入就減少了,會不會造成當月的收入和成本不配比

郭老師 解答

2022-03-31 21:11

不會
你本來收入就做多了。

上傳圖片 ?
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
    舉報
    取消
    確定
    請完成實名認證

    應網絡實名制要求,完成實名認證后才可以發表文章視頻等內容,以保護賬號安全。 (點擊去認證)

    取消
    確定
    加載中...