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彤棕快樂
于2022-03-31 18:26 發布 ??843次瀏覽
郭老師
職稱: 初級會計師
2022-03-31 18:34
你好,你這個借方是不是不對?怎么是借庫存商品?應該是庫存現金吧?
彤棕快樂 追問
2022-03-31 18:36
老師你好,我們是商貿企業一般納稅人,上月有一筆無票收入,我做分錄,借:銀行存款1050 貸:主營業務收入-無票收入,并結轉銷售成本。三月想把這筆銷項稅額確認并申報,怎么做分錄
2022-03-31 18:38
借方是銀行存款,我寫錯了
郭老師 解答
2022-03-31 18:42
貸主營業務收入負數,應交稅費應交增值稅銷項1050除以1.13乘以13%。
2022-03-31 20:26
都是貸方,那借方是啥科目,求具體完整分錄
2022-03-31 20:35
貸方負數就是借方
2022-03-31 20:38
借:主營業務收入-無票收入120.8 貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅120.8,這樣
2022-03-31 20:40
寫錯了,是銷項稅
2022-03-31 20:43
是的,但是這個主營業務收入你是軟件做賬的,他都是貸方發生額,而如果發生在借方的用貸方負數表示。
2022-03-31 20:50
那么問題來了,我當月的無票收入是3000,那么我申報時在無票收入欄填3000還是填3000減去借方收入120.8后填列?
2022-03-31 21:00
3000減去120之后的來申報,按照不含稅的。
2022-03-31 21:06
這樣一沖減,當月的收入就減少了,會不會造成當月的收入和成本不配比
2022-03-31 21:11
不會你本來收入就做多了。
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郭老師 | 官方答疑老師
職稱:初級會計師
★ 4.99 解題: 408945 個
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彤棕快樂 追問
2022-03-31 18:36
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2022-03-31 18:38
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