送心意

郭老師

職稱初級會計師

2022-03-31 14:25

你好,你需要給他們申報工資薪金嗎?

小容兒 追問

2022-03-31 14:26

就是沒有申報工資,是1月份的,但是現在3月份了,金額也超過標準,農民工不想交個稅,這個略過是不是有風險,以后查到是不是不能稅前扣除

郭老師 解答

2022-03-31 14:31

好,那就不可以抵扣所得稅的。

小容兒 追問

2022-03-31 14:35

那老師如果是班組后面給我們開票,是個體給我們開的普票,那現在我怎樣入賬,會計分錄怎么做

郭老師 解答

2022-03-31 14:37

借工程施工貸,銀行存款
借主營業務成本貸工程施工,
第二個確認了收入才可以做到。

郭老師 解答

2022-03-31 14:37

你們已經是勞務分包了,不允許再分包出去。

小容兒 追問

2022-03-31 14:38

承包給班組不行嗎?

郭老師 解答

2022-03-31 14:38

不可以的,不允許再分包出去。

小容兒 追問

2022-03-31 14:39

老師,我們沒有用工程施工,直接用的是勞務成本,主營業務收入,主營業務成本,這個分錄怎樣做

郭老師 解答

2022-03-31 14:40

借勞務成本,貸銀行存款,
借主營業務成本貸勞務成本。

小容兒 追問

2022-03-31 14:41

那前面發放工資的時候怎么做,直接借預付貸銀行嗎?后面收到票為借勞務貸預付,但是收入要在這個月確認

小容兒 追問

2022-03-31 14:43

老師你的這個分錄是收到票的時候做,并且這個月確認收入,但是現在是沒有收到票,工資已經發放,加上這個月要確認收入,我就不知道這個工資怎么樣,要暫估還是怎樣

郭老師 解答

2022-03-31 14:44

企業勞務成本貸,銀行存款啊,這個就是啊。

郭老師 解答

2022-03-31 14:45

確認收入了之后,結轉成本就行。

小容兒 追問

2022-03-31 14:47

那老師后面幾個月收到班組的票怎樣做?票是后面補開前面農民工工資的發放的金額

郭老師 解答

2022-03-31 14:49

借應付賬款貸主營業務成本,借主營業務成本貸應付賬款。

小容兒 追問

2022-03-31 14:50

好的,我明白了,謝謝老師

郭老師 解答

2022-03-31 14:54

不用客氣,工作愉快。

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若水電工與公司存在任職或雇傭關系,其工資通過 “應付職工薪酬” 核算,計提時借方按服務部門計入對應科目(如管理部門計入 “管理費用” ),貸方記 “應付職工薪酬”;支付時借 “應付職工薪酬”,貸 “銀行存款” 。若為臨時勞務用工,不屬職工范疇,勞務費核算可不通過 “應付職工薪酬” 。
2025-04-28 08:55:42
分錄不對哈; 按我寫的來做:? ?? 1.計提工資? 借:管理費用等貸:應付職工薪酬——工資? 2.計提社保和公積金(企業部分)? 借:管理費用等 貸:應付職工薪酬——社保? 應付職工薪酬-公積金 3.次月發放工資時? 借:應付職工薪酬——工資? 貸:其他應付款——社保(個人部分)? 其他應付款-公積金(個人部分) 應交稅費——應交個人所得稅? 庫存現金/銀行存款或現金? 4.上交社保公積金? 借:應付職工薪酬——社保(企業部分)? -????? 公積金(企業部分) 其他應付款——社保(個人部分) -????? 其他應付款-公積金(個人部分)? 貸:銀行存款或現金? 5.上交個人所得稅? 借:應交稅費——應交個人所得稅? 貸:銀行存款或現金
2022-04-06 16:15:10
借管理費用,勞務費 貸銀行存款就可以的。
2023-09-05 14:01:29
你好,是的,勞務成本期末需要轉入主營業務成本。
2020-01-13 15:41:31
你好,你需要給他們申報工資薪金嗎?
2022-03-31 14:25:03
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