送心意

東老師

職稱中級會計師,稅務師

2022-03-31 13:32

還沒問問題,這個是可以抵扣的。

緩慢的方盒 追問

2022-03-31 13:51

比如我給甲方開10萬6個點專票,供應商給我開10萬3個點專票,除了3個點的稅點差額。這部分就沒有額外的所得稅要交了吧?

東老師 解答

2022-03-31 13:52

對,沒錯,就是這個意思。

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相關問題討論
你好,是的呢,只能開具百分之3的
2021-10-25 16:11:39
你好!一般不行,根據《增值稅暫行條例》第二十一條規定,納稅人銷售貨物或者應稅勞務,應當向索取增值稅專用發票的購買方開具增值稅專用發票,并在增值稅專用發票上分別注明銷售額和銷項稅額。 屬于下列情形之一的,不得開具增值稅專用發票: (一)向消費者個人銷售貨物或者應稅勞務的; (二)銷售貨物或者應稅勞務適用免稅規定的; (三)小規模納稅人銷售貨物或者應稅勞務的。
2022-03-07 15:49:33
小規模納稅人不抵扣稅額,可以使用,按含稅金額入賬
2020-06-29 11:23:22
你好,小規模納稅人從4月1日起免征增值稅
2022-04-05 10:22:13
是這樣的,年銷售額500萬元為標準,以上的為一般納稅人,以下的為小規模。
2021-11-14 11:40:46
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