送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2022-03-30 16:39

你好;收到的  那個服務費的專票做 借管理費用-服務費; 進項稅貸銀行存款

派大星 追問

2022-03-30 16:41

如果要做成工資呢

meizi老師 解答

2022-03-30 16:47

 你好;   你專票是怎么開明細的   

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相關問題討論
同學你好 借銀行 貸主營業務收入30 貸其他應付款 借其他應付款 貸銀行存款
2022-08-01 13:48:19
需要 用工企業他做勞務費 借管理費用勞務費 或者主營業務成本勞務費 貸應付帳款 借應付帳款 貸銀行存款
2022-08-02 23:27:36
你好;收到的 那個服務費的專票做 借管理費用-服務費; 進項稅貸銀行存款
2022-03-30 16:39:26
您需要把專票記入應付單,而差額征收的專票則需要先扣除應付的部分,剩下的差額再作為增值稅進行征收。
2023-03-17 18:17:01
你好!借應付賬款 貸銀行存款 借主營業務成本等 貸應付賬款
2023-07-27 09:45:36
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