送心意

文老師

職稱中級職稱

2022-03-29 20:19

同學您好,也就是現在您賬面上還掛著應付職工薪酬的是嗎

匣與桔子 追問

2022-03-29 20:20

是的之前的賬還沒改

文老師 解答

2022-03-29 20:21

那您需要紅沖了的

匣與桔子 追問

2022-03-29 20:22

我現在所有的會計分錄該怎么做呀

匣與桔子 追問

2022-03-29 20:23

先紅沖工資,再紅沖發放的工資,然后還要做什么嗎

文老師 解答

2022-03-29 20:36

這工資也已經發放了,是嗎?

匣與桔子 追問

2022-03-29 20:39

對呀19年的時候計提發放了

匣與桔子 追問

2022-03-29 20:39

然后22年工資發多了,稅務年報我都改了

匣與桔子 追問

2022-03-29 20:40

是22年發現發多了,然后改了稅務年報了已經

文老師 解答

2022-03-29 20:40

那您就計提和發放同時沖減

匣與桔子 追問

2022-03-29 20:50

不用做以前年度損益調整嗎?我的利潤已經發生變化了呀

文老師 解答

2022-03-29 21:03

涉及到成本費用的,需要用以前年度損益調整科目的

匣與桔子 追問

2022-03-29 21:29

所以我這個賬到底怎么做呢的,只沖減工資就行了嘛?

文老師 解答

2022-03-29 21:32

借以前年度損益調整負數借銀行存款貸應付職工薪酬——工資負數,借庫存現金等結應付職工薪酬——工資負數

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