請問一下計提所得稅是有收入就計提,還是季度用收 問
那個是根據利潤計提,不是收入 答
單位員工福利,每個月有員工生日,買的生日蛋糕,怎么 問
您好,這個1030201010000000000 糕點 焙烤食品 13% 答
老師您好,我們2022年有張發票顯示異常,我在電子稅 問
不需要其他操作的,因為業務是真實的,只需要補稅就行 答
小規模有限公司購買一輛二手普通客車,發票價26800 問
您好,這個計入固定資產就可以 答
老師,我們是道路事故救援的,原來開票借:應收賬款— 問
您好,負數或相反的分錄都可以的 答

老師,多付了①借:庫存商品 應交稅費-應交增值稅(進項) 預付賬款 貸:銀行存款;對方退回多付款項②借:銀行存款 貸:預付賬款。這兩筆分錄這一做到一筆嗎借:庫存商品 應交稅費-應交增值稅(進項) 銀行存款,貸:銀行存款
答: 可以的,可以這么做的。
借:庫存商品 應交稅費-應交增值稅(進項)貸:應付賬款 紅字發票還是說借:應交稅費-進項轉出,貸:應交稅費-進項稅額?
答: 借:應付賬款 貸:庫存商品 貸:進項轉出
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
進項票到了做賬是:借庫存商品(不含稅) 應交稅費~進項稅 貸預付賬款 對嗎?
答: 您好,之前付款的時候是掛的預付的話現在發票來了是這樣做分錄的。
①借:庫存商品,應交稅費-應交增值稅(進項稅額),貸:預付賬款。②借:主營業務成本,貸:庫存商品 老師這個分錄里面 貸:預付賬款含義是什么呢 ?
購入原材料款未付的正確分錄是借:原材料應交稅費-進項稅額貸:應付賬款我做成借:庫存商品應交稅費-進項稅額貸:應付賬款,這個我應該怎么調賬
老師好,小規模納稅人。進貨發票(普通發票)收到了入庫的時候,是借 庫存商品 貸應付賬款 還是借:庫存商品 應交稅費應交增值稅 貸應付賬款
你好!上個月應付賬款沒有抵扣稅費,是借應付賬款,貨銀行存款,這個月我就借庫存商品,應交稅費一應交增值稅一進項稅額,貸應付賬款,這樣做可以嗎?








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彤棕快樂 追問
2022-03-29 16:24
郭老師 解答
2022-03-29 16:26