送心意

小林老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2022-03-27 16:21

您好,正常入庫100,出售5

過兒 追問

2022-03-27 16:26

借:原材料:200000
        應交稅費:26000
     貸: 銀行存款:226000


借:??
     貸:營業外收入:11500
      貸:應交稅費~進項稅額轉出


      

過兒 追問

2022-03-27 16:28

借啥?非正常損耗是否還得出庫呢?

小林老師 解答

2022-03-27 17:02

您好,不是,是借銀行存款,貸主營業務收入,應交稅費應交增值稅,借主營業務成本,貸庫存商品

過兒 追問

2022-03-27 17:04

結算運費的時候,直接扣了,所以沒有銀行存款。該走啥科目呢?


還有非正常損耗噸原材料,不需要貸原材料嗎?

小林老師 解答

2022-03-27 17:08

您好,沖減支付運費的負債科目

小林老師 解答

2022-03-27 17:08

您好,是貸原材料科目

過兒 追問

2022-03-27 17:11

支付運費,我做了會計分錄


借:庫存商品~運費
     應交稅費~進項
貸:銀行存款


那兒來的負債科目?

小林老師 解答

2022-03-27 17:13

您好,這個分錄可能是錯誤的,是兩個業務,1全額開運費發票,然后您開銷售發票,不是一個業務

過兒 追問

2022-03-27 18:33

是一筆業務哈,同時入原材料

過兒 追問

2022-03-27 18:33

您重新寫下分錄,謝謝

小林老師 解答

2022-03-27 20:49

您好,您支付運費分錄沒問題,出售,借銀行存款,貸其他業務收入,應交稅費應交增值稅,借其他業務成本,貸原材料

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借:存貨 176991.15? ?? ? ? ? 應交稅費-增值稅-進項23008.95 貸:銀行存款200000 賠償按正常的銷售記賬即可,因為你是按售價賠償 借:銀行存款 11500 ? ? ?貸:主營業務收入 10176.99 ? ? ? ? ? ?應交稅費-增值稅-銷項1323.01 結轉銷售成本 借:主營業務成本 8849.56 貸:庫存商品8849.56
2022-03-27 16:45:55
你好 借 銀行存款 貸 原材料
2022-03-27 15:44:45
您好,正常入庫100,出售5
2022-03-27 16:21:52
應當將貨物損耗按當時市場銷售價,分別計入庫存賬戶和運輸費用賬戶,完成抵銷處理。
2023-03-16 11:40:31
借:固定資產清理? ?20000元(賬面價值)?? ? ? 累計折舊? ? ? ?20000元(已計提折舊)?? ? 貸:固定資產? ? ? ?40000元(賬面余額) 借:固定資產清理? ?20000元(賬面價值)?? ? ? 累計折舊? ? ? ?20000元(已計提折舊)?? ? 貸:固定資產? ? ? ?40000元(賬面余額) 借:營業外支出? ?4500元(清理凈損失)?? ? 貸:固定資產清理? ?4500元 借:固定資產清理 ? 20000元 ? ? ?累計折舊 ? ? ? 20000元 ? ?貸:固定資產 ? ? ? 40000元 ? ? 借:銀行存款/其他應收款 ? 15500元 ? ?貸:固定資產清理 ? ? ? ?15500元 ? ? 借:營業外支出 ? 4500元 ? ?貸:固定資產清理 ? 4500元
2024-06-17 17:16:52
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