送心意

答疑蘇老師

職稱注冊會計師

2022-03-27 11:43

你好,是的,同學的理解是正確的。

敏感的電話 追問

2022-03-27 11:51

老師,比如4月份銷項8萬元,4月本月的待認證進項6萬元,我4月份需要進項5萬元,其中需要以前3月份待認證的1萬元,4月本月的4萬元,4月賬務處理和2月底一樣,只是5月報稅時,勾選3月份的1萬,4月份的4萬就可以了,對嗎?

答疑蘇老師 解答

2022-03-27 11:52

你好,是的,是這樣的。

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相關問題討論
您好 就是前期有進項稅額轉出 現在寫在借方結平
2022-12-23 13:38:02
是的,你描述的完美無缺。除此之外,應交稅費應交增值稅(轉出未交增值稅),借,應交稅費未交增值稅(轉入未交增值稅),貸,應交稅費應交增值稅(轉入未交增值稅),也是類似的原則。
2023-03-14 10:59:01
借:xx費用,貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出),做賬的時候這么做就可以了
2024-04-07 09:43:29
同學你好, 借:應交增值稅-銷項稅 借:應交增值稅-進項稅額轉出, 貸:應交增值稅-進項稅 貸,應交稅費一應增一轉出未交增值稅 借,應交稅費一應增一轉出未交增值稅 貸,應交稅費一未交增值稅;
2022-05-26 11:18:25
對的,沒錯兒,就是你說的這么結轉的。
2023-03-19 11:54:01
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