送心意

小菲老師

職稱中級會計師,稅務師

2022-03-27 08:42

同學,你好
內賬不做銷項稅的,這部分入成本或者費用

芳芳 追問

2022-03-27 08:53

那我把外賬交的增值稅,直接借:管理費用-稅金  貸:銀行存款,或者借:主營業務成本 貸:銀行存款,我們是制造業

芳芳 追問

2022-03-27 08:56

開銷售發票,我是借:應收賬款
貸:主營業務收入  貨:應交稅金  -銷項稅

芳芳 追問

2022-03-27 09:01

我們公司幫別的公司開票,別人給我公司稅金錢,收到這個稅金應怎么入賬。

小菲老師 解答

2022-03-27 09:07

同學,你好
內賬的話,收的稅金做到收入

芳芳 追問

2022-03-27 09:22

做到其他業務收入嗎

小菲老師 解答

2022-03-27 09:25

同學,你好
嗯嗯,是的

芳芳 追問

2022-03-27 09:28

你說的不做銷項是,如開銷售票  金額99009.9元,增值稅990.1 ,價稅合計10萬,借:應收賬款10萬 貨:主營業務收入10萬
把增值稅也做到收入里面去,是這個意思嗎?

小菲老師 解答

2022-03-27 09:31

同學,你好
嗯嗯,是的

芳芳 追問

2022-03-27 09:32

我把外賬交的增值稅,借:管理費用-稅金 可以不,我們是制造業,是生產成本,我之前把幫別人開票收到的稅金也管理費用-稅金的貸方了,
老師,還有我們找供應商多開票,我們付稅金給供應商,這個怎么做賬

小菲老師 解答

2022-03-27 10:08

同學,你好
可以的
付出去的稅金,計入成本

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你好,進項大于銷項不需要做結轉分錄 銷項大于進項 期末結轉 借;應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸;應交稅費-未交增值稅
2017-02-06 16:08:41
同學,你好 你看一下,這是完整的分錄 1、結轉進項稅額: 借:應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 2、結轉銷項稅額: 借:應交稅費-應交增值稅(銷項稅額) 貸:應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅) 3、結轉應繳納增值稅(即進項稅額與銷項稅額的差額): 借:應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸:應交稅費-未交增值稅 4、實際交納增值稅 借:應交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款
2021-09-11 17:09:01
你好,進項大于銷項不需要做結轉分錄
2020-02-16 15:37:21
借應交稅費應交增值稅銷項 貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅進項
2022-03-31 16:34:50
同學,你好 內賬不做銷項稅的,這部分入成本或者費用
2022-03-27 08:42:16
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