公司名下有一輛車在20年年底轉讓,今年被稅務查出轉讓金額異常,補繳了增值稅、所得稅、印花稅,更正申報做的是無票收入,現要怎么進行賬務處理,會計分錄是怎樣的?(這輛車不在公司財務賬面,以前的會計不知怎么處理的)

小雪紛飛
于2022-03-25 13:19 發布 ??837次瀏覽
- 送心意
樸老師
職稱: 會計師
2022-03-25 13:31
同學你好
無票收入也得交增值稅的
之前交了嗎
相關問題討論
同學你好
印花稅=計稅依據*印花稅稅率?企業所得稅=應納稅所得額*稅率?企業所得稅是根據利潤計算,而增值稅是根據收入或增值額計算
2022-02-15 10:28:08
在電子稅局-我的信息-納稅人信息-稅費種認定信息里邊看你們要交的稅種,稅率和申報期限
2022-12-23 09:38:39
增值稅報稅一般是按月報稅,每月20號之前應該將上月的統計表和納稅申報表送交有關稅務機關辦理手續。企業所得稅報稅按季報稅,一般在第二個月底之前報送,報送內容為第一季度或本季度應納稅所得額計算表和納稅申報表。印花稅報稅的區間一般按月報稅,在每月月末或次月初報稅,報稅時門應提交納稅申報表和對應的明細單據。
拓展知識:稅收季節是指每年稅務系統進行稅收申報和稅收征收的節點期,這些節點期都具有特定的主題和特定的稅收負擔,如增值稅季節、消費稅季節、企業所得稅季節、個人所得稅季節等。
2023-03-02 15:00:48
你好,交完增值稅,所得稅,城建稅,印花稅
借:應交稅費—未交增值稅
應交稅費—企業所得稅,城建稅
稅金及附加—印花稅
貸:銀行存款?
2022-01-04 14:36:22
增值稅和附加稅合并計算稅率=3%(1+12%)=3.36%。3.36%+2%+0.6%+0.03%=5.99%
2019-05-10 16:16:19
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
獲取全部相關問題信息








粵公網安備 44030502000945號



小雪紛飛 追問
2022-03-25 13:38
樸老師 解答
2022-03-25 13:44
小雪紛飛 追問
2022-03-25 13:55
樸老師 解答
2022-03-25 14:01