老師,你好。我們匯算清繳有退稅80塊錢,老板的意思 問(wèn)
您好,你調(diào)增就可以,納稅調(diào)整表第30行其他這里 答
你好老師,這個(gè)案例里面老師講的是今年被稅務(wù)局罰 問(wèn)
同學(xué)你好 對(duì)于罰款,稅法上的規(guī)定是:不允許做稅前扣除的, 因此,比方說(shuō)26年4月 被罰了421.26萬(wàn)元, 26年5/31號(hào)前企業(yè)做匯算時(shí),要把這個(gè)罰款做納稅調(diào)增,不允許做企業(yè)的損失。 答
老師:羽毛球館進(jìn)貨的飲料,直接進(jìn)成本了,沒(méi)有做庫(kù)存 問(wèn)
您好,是買來(lái)就出售了嗎? 答
咨詢下,員工報(bào)銷發(fā)票特別亂,出差的滴滴打車和本市 問(wèn)
您這種情況主要是內(nèi)控報(bào)銷制度,制定一個(gè)制度,按照單次出差清賬的報(bào)銷制度, 答
老師,你有應(yīng)付賬款分析表嗎?我拿來(lái)記錄賬齡用的 問(wèn)
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老師,我們十月份繳納了增值稅所得稅還有城市稅,所得稅和城市稅有計(jì)提,但是增值稅所得沒(méi)有(開的是專票所以要繳納增值稅),請(qǐng)問(wèn)要計(jì)提增值稅嗎
答: 有銷售就要計(jì)提增值稅的呀
繳納增值稅和所得稅用計(jì)提嗎
答: 同學(xué)你好 很高興為你解答 都是需要計(jì)提的 增值稅嚴(yán)格說(shuō)是結(jié)轉(zhuǎn),不是計(jì)提,就是把銷項(xiàng)稅加上進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出減去進(jìn)項(xiàng)稅和減免稅以后的余額轉(zhuǎn)為未交增值稅 所得稅需要計(jì)提的, 借:所得稅費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
繳納增值稅和所得稅用計(jì)提嗎
答: 你是一般納稅人的嗎?如果是的話,企業(yè)所得稅的借所得稅費(fèi)用貸應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅。








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