送心意

立紅老師

職稱中級會計師,稅務師

2022-03-23 18:07

同學你好
:計算甲公司購 買的轎車本年度在企業所得稅稅前可以扣除的折舊額。——23*(1-5%)/4/12*4

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同學您好, 您能詳細說一下嗎
2021-11-12 20:57:42
你好? 所得稅是調減? 應納稅所得額?
2023-02-27 15:25:36
同學你好 該企業出售固定資產應繳納的增值稅——51500/(1加3%)*2%
2022-03-27 19:01:53
該企業出售固定資產應繳納的增值稅額為:51500元×3%=1545元。其中,應繳納的進項稅額為:25000元×16%=4000元,應繳納的銷項稅額為:51500元×3%=1545元,凈稅額為:4000元-1545元=2455元。
2023-03-16 12:22:21
同學你好 :計算甲公司購 買的轎車本年度在企業所得稅稅前可以扣除的折舊額。——23*(1-5%)/4/12*4
2022-03-23 18:07:18
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