送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2022-03-22 12:42

你好 ;    你們是一般企業的話; 發生了做 借費用或者成本貸其他應收款 。

追問

2022-03-22 13:03

我們只涉及往來款,不能記入成本或費用,要記入什么科目。

meizi老師 解答

2022-03-22 13:04

你好 ;   這個你們專項款 不去支付嗎 ? 不應該的;  你們專項款主要干嘛的。 你是一般企業不  

追問

2022-03-22 13:09

我們是醫養結合的醫院,收到專項款我擺在應付賬款,支付時我充減應付賬款,涉及現金時,要怎么做賬

meizi老師 解答

2022-03-22 13:12

 你好 ;    涉及現金的    你這個專項款不是銀行去支付嗎 。  你難道從專戶取現了嗎? 你現金應該是你公司的錢吧 

追問

2022-03-22 13:20

好的弄明白了,謝謝

meizi老師 解答

2022-03-22 13:37

 沒事的;希望能幫到你 

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相關問題討論
是的,就是那樣做就行
2025-07-02 14:54:53
您好,借:管理費用等 貸:銀行 2.借:管理費用等 貸:其他應收款-法人 ( 這時就不給法人錢了,因為他還欠公司的錢呢)
2024-08-29 07:03:16
你好,應該收回來的是其他應收,墊付費一般是其他應付
2024-01-31 16:16:25
借其在應付款,貸銀行存款。
2023-07-05 14:01:38
轉給法人這筆備用金可以通過其他應付款 。 借:其他應付款-XXX 貸:銀行存款 摘要備用金
2022-04-20 10:11:47
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