送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2022-03-19 17:42

你好,企業年末有一筆應收賬款掛著7萬,但這筆賬款已經在21年5月已收到
根據你的描述,現在的調整分錄是
借:銀行存款等科目,貸:應收賬款 

幸福的草莓 追問

2022-03-20 08:35

謝謝老師!

幸福的草莓 追問

2022-03-20 08:39

老師,請問我們做培訓時會墊付學員生活交通補貼,墊付的補貼是和培訓收入一起到賬,企業所得稅匯算是要怎么處理

鄒老師 解答

2022-03-20 10:50

你好
墊付的補貼,通過往來款核算
收入正常做收入分錄就是了

幸福的草莓 追問

2022-03-20 11:52

謝謝老師

鄒老師 解答

2022-03-20 11:52

不客氣,祝你學習愉快,工作順利! 希望你對我的回復及時予以評價,謝謝。

幸福的草莓 追問

2022-03-20 11:56

老師,請問購買辦公用、物料時,領用辦公用品會計分錄怎么處理

鄒老師 解答

2022-03-20 11:58

你好,購買辦公用,直接做這個分錄
借:管理費用—辦公費,貸:庫存現金
不需要做入庫,領用處理
購買物料的時候
借:原材料,貸:銀行存款等科目 

幸福的草莓 追問

2022-03-20 15:07

好的,謝謝老師

鄒老師 解答

2022-03-20 15:08

不客氣,祝你學習愉快,工作順利! 希望你對我的回復及時予以評價,謝謝。

上傳圖片 ?
相關問題討論
你好,學員,那只能計入營業外收入了
2022-02-23 17:09:19
同學,你好 借:營業外支出 貸:應收賬款
2022-01-20 13:22:28
你好,企業年末有一筆應收賬款掛著7萬,但這筆賬款已經在21年5月已收到 根據你的描述,現在的調整分錄是 借:銀行存款等科目,貸:應收賬款?
2022-03-19 17:42:45
你好! 實際收到的是9000嗎?
2022-02-23 00:05:26
學員朋友您好,可以看應收賬款確定或者開票的日期
2024-01-05 16:52:49
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
    舉報
    取消
    確定
    請完成實名認證

    應網絡實名制要求,完成實名認證后才可以發表文章視頻等內容,以保護賬號安全。 (點擊去認證)

    取消
    確定
    加載中...