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糟糕的餅干
于2022-03-19 16:07 發布 ??2379次瀏覽
立紅老師
職稱: 中級會計師,稅務師
2022-03-19 16:08
同學你好,是貸方余額么?
糟糕的餅干 追問
2022-03-19 16:09
是的,應該當時多計提了
立紅老師 解答
2022-03-19 16:21
同學你好,實務工作中可以沖減管理費用借,應交稅費貸,管理費用;
2022-03-19 16:24
老師還在嗎?
2022-03-19 16:25
同學你好,在的實務工作中可以沖減管理費用借,應交稅費貸,管理費用;
2022-03-19 16:26
哦,不是把原計提分錄做紅沖啊
同學你好,不用全部沖紅,將這個差額沖減管理費用就可以;
2022-03-19 16:27
那管理費用的二級科目選什么合適?
同學你好,管理費用一其他;
2022-03-19 16:36
謝謝老師
2022-03-19 16:45
不客氣的,祝您 學習愉快 ;
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現在科目“應交稅費-應交增值稅-銷項稅額”有余額-317.64,“應交稅費-應交增值稅-進項稅額”有余額316.98
答: 您好,您需要哪些支持
應交稅費科目余額中多了一筆勾選的待認證、怎么回事
答: 你好,學員,是不是前期做賬錯誤的
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師,應交稅費科目余額過多,跟實際的不符,有什么風險嗎
答: 你好; 你是一般納稅人是不是 沒有結轉;導致 明細可能與實際 不符合 ; 你先去結轉下看看 在判斷怎么處理
老師,請問一下資產負債表上的應交稅費期末余額等于科目余額表上的應交稅費一級科目余額嗎?
討論
老師,應交稅費-進項稅額轉出科目有余額,這個需要結轉到 應交稅費-轉出未交增值稅科目去嗎
老師,我接過來的賬,應交稅費本能累計,以及科目余額表跟實際繳納的稅款不一致,我要怎么調整?
老師我在帳務處理的時候,年終結帳后科目余額表應交稅費科目還有借方余額,是哪里出錯了呢?
老師,我怎么根據科目余額表找到應交稅費本月數和本年數
立紅老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
★ 5.00 解題: 84091 個
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2022-03-19 16:09
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2022-03-19 16:21
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2022-03-19 16:45