送心意

宋生老師

職稱注冊稅務師/中級會計師

2017-04-01 14:01

發票已開,帳款末收,如何做憑證?謝謝!

宋生老師 解答

2017-04-01 13:57

您好!XX服務結算。

宋生老師 解答

2017-04-01 14:05

你好!借應收賬款 貸主營業務收入 應交稅費0應交增值稅

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相關問題討論
實際操作中可以這樣,嚴格來講是進貨出貨都要把贈送金額分攤到其他商品里的
2019-04-04 14:06:17
關鍵你取得的發票目的用于什么?
2023-12-04 15:01:58
借銀行存款貸其他業務收入應交稅費。
2022-10-27 12:58:30
您好 借:管理費用 貸:銀行存款 借:應交稅費-應交增值稅-減免稅款 貸:管理費用
2023-03-12 12:37:49
你好;? ? ?開錯了重新開即可? ;? ?去年的憑證金額與發票有差異嗎?
2022-02-18 15:59:02
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