
做賬是:借:管理費用,貸:應付職工薪酬,借:應付職工薪酬,應交稅費——應交增值稅(進項稅額),貸:銀行存款嗎
答: 您好,您這個是什么業務呢?
請問老師,用于職工福利的進項稅轉出,我這樣做分錄,對嗎借:管理費用——職工薪酬-職工福利費-1200借:應交稅費——應交增值稅-進項稅-156貸:應付職工薪酬——應付福利費-1356借:應付職工薪酬——應付福利費-156貸:應交稅費——應交增值稅(進項稅額轉出)-156借:應付職工薪酬——應付福利費-1356貸:銀行存款-1356
答: 你好,是的,是這樣處理的,轉入福利費
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
計提工資只寫上面的那筆分錄,行嗎?下面的那筆分錄可不可以在支付時再寫,借:應付職工薪酬-職工工資 77360 貸:其他應收款-社保費 8122.8 -住房公積金 3868 應交稅費-應交增值稅-個人所得稅 51.08 銀行存款-某某支行 65318.12
答: 你好,學員,計提的話。可以只寫第一筆










粵公網安備 44030502000945號


