送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2022-03-16 17:28

你好;   你無償 贈送的話  到時要視同銷售的;  你第一行開  售價 ;第二行開 負數      

煥然 追問

2022-03-16 17:29

金額有點大,有10幾萬,可以這樣開出去是嗎

煥然 追問

2022-03-16 17:31

開出去的發票是多少稅金就繳多少是嗎,第一欄會有稅金,第二欄負數就不會有稅金也不會有負數稅金,所以發票上會有稅金是要繳的,就是視同銷售繳稅,是這樣嗎

meizi老師 解答

2022-03-16 17:34

你好; 可以開。 但是記得你公司無償贈送要 報稅哈。 是的   

煥然 追問

2022-03-16 17:37

這個要申報哪一欄無償贈送,要分開申報是嗎,比如開發是15萬, 稅金是19500,第二欄開-15萬,稅金會是負數嗎

meizi老師 解答

2022-03-16 17:41

 你好; 是的。分別來報稅的;     稅額 不會是負數哈   

煥然 追問

2022-03-16 17:44

比如開的是15萬第一欄,稅金是19500,第二欄也是開15萬,稅金就會是-19500,這樣繳不了稅,然后在申報系統上分開申報這個無償贈送的稅金19500元嗎

meizi老師 解答

2022-03-16 17:46

你好 ;   是的 。    記得 分別去報 ;      

煥然 追問

2022-03-16 17:46

平時開的的打折發票是不用分開申報的對嗎

meizi老師 解答

2022-03-16 17:49

 你好;      是的。 商業折扣就不用的 直接按折扣后的金額報稅收入   

煥然 追問

2022-03-16 17:53

我沒報過無償贈送的稅呢,剛看了申報系統上的表,沒看到有這個無償贈送欄可填,是要到稅務大廳報嗎還是怎樣

meizi老師 解答

2022-03-16 18:01

 你好;  到時按 對應開票的金額去報 ;如果 你系統報不了 就得大廳報; 因為你這個是特殊情況   

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同學你好 小規模時期收到的專票不能抵扣
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你好;? ? ? ?你們租賃不動產;? 增值稅按9% ;附加稅按增值稅的 12% ;印花稅按千分之一 ;企業所得稅看你利潤按2.5%或者5% ;? ?房產稅按12% ; 土地使用稅看地方比例? ?
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2024-01-11 15:16:06
好,如果你當年的可以的,如果是跨年的12月份的呢。
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一般納稅人掛靠勞務單位的情況下,一般無法直接開具勞務費發票對沖稅金。因為掛靠勞務單位通常是為了規避稅收風險,通過將勞務費用轉嫁給勞務單位來減少納稅額。在這種情況下,實際上是勞務單位開具勞務費發票,而不是納稅人本身。因此,納稅人不能直接使用這些發票對沖稅金。 需要注意的是,這種掛靠勞務單位的做法存在風險,可能被稅務部門認定為違法行為,從而可能面臨稅務處罰。
2024-02-01 15:38:08
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