送心意

玲老師

職稱會計師

2022-03-15 17:20

你好 借多記提的紅沖就行了 

如歌 追問

2022-03-15 17:42

可以把2月工資計提的時候就減去那個人的嗎,就不用紅沖了

玲老師 解答

2022-03-15 17:46

也可以這樣處理的。

玲老師 解答

2022-03-15 17:46

那你后面付的工資表就要調整了。

如歌 追問

2022-03-15 17:49

紅沖要如何做呢

玲老師 解答

2022-03-15 17:49

做原來相反的分錄。

如歌 追問

2022-03-15 17:58

支付的時候,借:應付職工薪酬
                             貸:銀行存款
                                     營業外收入

如歌 追問

2022-03-15 17:58

然后同時做一筆    借:應付職工薪酬    貸:管理費用     這樣對嗎

玲老師 解答

2022-03-15 18:03

    營業外收入是啥  這個不是本來就不給工資,企業多給記了嗎  ?  

玲老師 解答

2022-03-15 20:06

做計提相反分錄就行。
借應付職工薪酬,貸管理費用

如歌 追問

2022-03-15 20:08

好的,謝謝老師

玲老師 解答

2022-03-15 20:10

不客氣,祝工作學習愉快

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相關問題討論
你好,根據你的描述,實發工資=6400—6400/21.75
2023-04-15 17:13:01
4.10號發3月份工資的時候你就會有的
2022-03-09 10:31:19
哈哈,對單位有意見可以找勞動監察部門投訴哈
2022-01-21 17:38:33
您好,那其他的是扣了什么了
2024-10-31 10:26:59
同學你好,一般計算公式為實際出勤日期除以應出勤日期乘以3000。
2022-04-02 18:43:49
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