送心意

暖暖老師

職稱中級會計師,稅務師,審計師

2022-03-15 11:55

1借應收票據115000
貸主營業務收入100000
應交稅費應交增值稅銷項稅13000
銀行存款2000

勤勞的紫菜 追問

2022-03-15 11:55

第二題呢 不會算

暖暖老師 解答

2022-03-15 11:55

2借應收票據1150
借財務費用-1150

暖暖老師 解答

2022-03-15 11:56

3.借銀行存款118450
貸應收票據118450

暖暖老師 解答

2022-03-15 11:56

4借應收賬款115000
貸應收票據115000

暖暖老師 解答

2022-03-15 11:57

5借銀行存款118450
貸應收票據118450

勤勞的紫菜 追問

2022-03-15 11:57

第五老師 嘻嘻

暖暖老師 解答

2022-03-15 11:57

全部發給你了,請查收

勤勞的紫菜 追問

2022-03-15 11:57

計算過程可以寫一下嗎?老師

勤勞的紫菜 追問

2022-03-15 11:57

我忘記了

暖暖老師 解答

2022-03-15 11:58

你問的是哪個的計算

勤勞的紫菜 追問

2022-03-15 11:59

第二題的

暖暖老師 解答

2022-03-15 12:03

財務費用的計算式115000*0.06*2/12=1150

勤勞的紫菜 追問

2022-03-15 12:05

第三題怎么和第五題一樣啊老師

暖暖老師 解答

2022-03-15 12:29

都是到期所以寫的一樣的

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學員你好,這道題答案選擇13,發生壞賬分錄 借;壞賬準備5 貸;應收賬款5 因此壞賬準備余額=8-5=3 期末余額16,所以計提我16-3=13
2022-04-08 22:06:12
A=12000+16000=28000 B=13000+700000=713000 C=17100-12000=5100 D=713000-12000=701000 E=701000*10=7010000 第一問哦,希望可以幫到你哦
2022-04-01 10:18:30
1借原材料43000 應交稅費應交增值稅進項稅額5550 貸銀行存款48550
2022-03-28 14:20:22
學員你好,因為遞延所得稅是計算期末余額,期末余額-期初才是當年的發生額
2022-03-16 08:31:39
同學,你好 你是哪里不明白呢
2022-03-09 13:01:16
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