送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2022-03-14 11:07

你好;       1. 比如 取得辦公費發票暫時不 認證 ; 借管理費用-  辦公費;  應交稅費- 待認證進項稅貸銀行存款 2.   認證的時候做 :借 進項稅貸   應交稅費- 待認證進項稅

學堂用戶_ph931002 追問

2022-03-14 11:09

認證了,然后抵扣了。怎么寫嘞。并且抵扣進項稅要大于實際應交增值稅,這多的部分怎么寫

meizi老師 解答

2022-03-14 11:14

 你好 ;       借管理費用-辦公費  ; 進項稅貸銀行存款  。      意思要進項稅大于銷項稅嗎   

學堂用戶_ph931002 追問

2022-03-14 11:19

就是,現在要把前面未認證的進行認證了,并且進行抵扣了。這個分錄怎么寫。并且認證抵扣的進項稅額大于銷項稅了。這個多的部分怎么處理

meizi老師 解答

2022-03-14 11:20

 你好 ;             1. 比如 取得辦公費發票暫時不 認證 ; 借管理費用-  辦公費;  應交稅費- 待認證進項稅貸銀行存款 2.   認證的時候做 :借 進項稅貸   應交稅費- 待認證進項稅   ;然后月末結轉下就行了。    
結轉進項時
借:應交稅費一應交增值稅一 轉出未交增值稅 貸:應交稅費一應交增值稅一進項稅額
結轉銷項時
借:應交稅費- 應交增值稅一 銷項稅額 貸:應交稅費一應交增值稅一轉出未交增值稅
 


1)如果轉出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬

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你好,你們單位主營是什么的? 一般納稅人還是小規模的。
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你好,這個必須拿到發票才能看到。
2022-02-23 12:14:23
你好,運輸企業可以開具加油專票,修理費專票,用于抵扣
2022-02-14 16:19:24
同學你好 ,舉個例子 ,1、假如你1年不含稅收入是100萬,稅負率是2%來算,那全年需要繳納的是100萬*2%=2萬的增值稅,先不考慮附加稅的,2、你的銷項稅 額是100*0.13=13萬,13萬-2萬=11萬(這個是進項稅額),3、假如你的進項稅額都是13%的稅點, (11萬/13%)*113%=956153.85元進項
2022-01-07 10:46:07
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