送心意

冉老師

職稱注冊會計師,稅務師,中級會計師,初級會計師,上市公司全盤賬務核算及分析

2022-03-14 10:54

你好,學員,等以后來發再沖暫估

追問

2022-03-14 11:38

那暫估的就先掛在那里,沒有期限吧

冉老師 解答

2022-03-14 11:41

你好,學員,這個沒有的

追問

2022-03-14 12:33

老師,是不是暫估如200,會發生領料領少部分或者全領200去生產,能后變商品200可能會發生全銷售出去或還有剩,這種情況也是有的是嗎

冉老師 解答

2022-03-14 12:35

你好,學員,是,你說的很對的

追問

2022-03-14 12:49

再問老師個問題,1.就是我們公司是工業型的,那我發現應付賬款暫估余額在貸方代表沒有沖暫估,庫存商品在借方代表有庫存,原材料在借方代表還領完。      2.假如購進材料200,不出任何耗費并全賣完那成本200,那針對上月庫存商品有庫存比如50并也賣出去了,那我本月不光可以結成本200,還可以多結成50元,這2項我理解的對嗎?

冉老師 解答

2022-03-14 12:52

你好,學員,你理解的沒問題的

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相關問題討論
您好,理論是不可以的,但實際工作中差異少可接觸(比如入庫單規格很長,發票上簡化了)
2023-04-15 13:13:56
你好,可以的不一致的呢,調整一下的呢
2020-10-19 14:25:09
你好,學員,等以后來發再沖暫估
2022-03-14 10:54:12
您好,你能不能有發票呢?
2022-01-10 06:50:52
同學你好 這個入賬了要調增的
2022-01-24 10:04:40
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