送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2022-03-14 10:46

你好
需要把之前計提費用的分錄紅沖,然后根據發票再做費用分錄 

微笑 旳弧度 追問

2022-03-14 10:52

其實具體情況是這樣的 往年公司為了不用那么多企業所得稅 所以多計提了成本 領導的意思就是想在今年一點點拿發票回來沖暫估;而且
當時的會計分錄是 
借:主營業成本
      貸:應付賬款-暫估成本
這樣的話 可以按你分錄套進去嗎

鄒老師 解答

2022-03-14 10:53

你好,請看你的描述,具體是什么情況呢 

微笑 旳弧度 追問

2022-03-14 10:56

就是當時為了不繳納那么多企業所得稅,就計提了成本
分錄為:借:主營業成本
      貸:應付賬款-暫估成本
現在發票每個月回來一些發票,就是平時打車啊 坐車的費用發票,那現在回來的發票該怎么做分錄?

鄒老師 解答

2022-03-14 10:57

你好
沖銷暫估,借:應付賬款-暫估成本,貸:以前年度損益調整—主營業成本
根據取得的發票(打車,坐車的費用發票),借:以前年度損益調整—某某費用,貸:庫存現金等科目 

微笑 旳弧度 追問

2022-03-14 11:00

不用通過未分配利潤嗎

鄒老師 解答

2022-03-14 11:01

你好,結轉的分錄,需要把以前年度損益調整結轉到利潤分配—未分配利潤   核算  

微笑 旳弧度 追問

2022-03-14 11:04

那你分錄要自己做的嗎

鄒老師 解答

2022-03-14 11:07

你好,是的,需要自己做結轉處理的 

微笑 旳弧度 追問

2022-03-14 11:08

老師 那分錄怎么做

鄒老師 解答

2022-03-14 11:12

你好
根據取得的發票(打車,坐車的費用發票),借:以前年度損益調整—某某費用,貸:庫存現金等科目 
結轉分錄是,借:利潤分配—未分配利潤,貸:以前年度損益調整—某某費用

微笑 旳弧度 追問

2022-03-14 11:23

老師 那之前你說的:沖銷暫估,借:應付賬款-暫估成本,貸:以前年度損益調整—主營業成本,金額就是當時計提多少就多少嗎?

鄒老師 解答

2022-03-14 11:23

你好,是的,是這樣的 

微笑 旳弧度 追問

2022-03-14 11:37

那這分錄不做,按發票回來的時候做根據取得的發票(打車,坐車的費用發票)
借:以前年度損益調整—某某費用,貸:庫存現金等科目 
結轉分錄是,借:利潤分配—未分配利潤,貸:以前年度損益調整—某某費用
可以嗎?

鄒老師 解答

2022-03-14 11:38

你好,是需要做這個分錄的
根據取得的發票(打車,坐車的費用發票),借:以前年度損益調整—某某費用,貸:庫存現金等科目 
結轉分錄是,借:利潤分配—未分配利潤,貸:以前年度損益調整—某某費用

微笑 旳弧度 追問

2022-03-14 11:39

老師 我的意思是不做沖銷暫估,借:應付賬款-暫估成本,貸:以前年度損益調整—主營業成本(金額就是當時計提多少就多少),不做這分錄。行不?

鄒老師 解答

2022-03-14 11:40

你好,需要把之前暫估入賬的成本分錄紅沖的 

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可以的,可以做到一月份的。
2022-04-08 10:08:51
你好,22年的費用發票,不可以提前入到2021年的賬務處理
2022-01-11 15:05:11
您好,金額不大可以的,直接入到當年
2026-01-04 11:57:43
好,這個具體的是什么費用的?
2022-02-14 14:21:22
您好,借以前年度損益調整,貸其他應付款
2022-01-19 09:56:37
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