送心意

玲老師

職稱會計師

2022-03-11 13:54

你好 借應交稅費
貸營業外收入 

霸氣的曲奇 追問

2022-03-11 13:55

這個是可以的嗎?之前會計把稅款做的  借應交稅費 貸營業外收入-**補助   

霸氣的曲奇 追問

2022-03-11 13:56

2021年12利潤表的數據

玲老師 解答

2022-03-11 14:03

你好明細科目是稅收減免 不是補助 

霸氣的曲奇 追問

2022-03-11 14:10

那2021年第四季度財務報表她已經提交完了,我還能修改回來嗎

玲老師 解答

2022-03-11 14:15

你好只是明細科目錯了不用調整  沒有實質的影響  

霸氣的曲奇 追問

2022-03-11 14:17

好的,謝謝老師

玲老師 解答

2022-03-11 14:26

 你好同學:
不客氣,如果您這個問題已經解決, 希望對我的回復及時給予評價。不清楚的還可以繼續 追問!!

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您好,開發票時 借:應收賬款 貸:主營業務收入 應交稅金-應交增值稅, 季末普票未滿30免稅時 借:應交稅金-應交增值稅, 貸:營業外收入
2024-04-13 06:33:06
借營業外支出,貸應交稅費、應交增值稅。
2023-01-01 17:08:12
借 應收 貸收入 應交稅費
2020-05-28 17:33:35
借,應交稅費-應交增值稅 貸,銀行存款。
2024-07-09 09:08:17
你好,是需要繳納,還是免征了呢
2022-04-20 16:03:21
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