送心意

暖暖老師

職稱中級會計師,稅務師,審計師

2022-03-11 13:30

你好需要計算做好了給你

暖暖老師 解答

2022-03-11 13:34

借在建工程8220 
應交稅費應交增值稅進項稅額1280
貸零余額賬戶用款額度9500

暖暖老師 解答

2022-03-11 13:35

預算會計
借事業支出9500
貸資金結余-零余額賬戶用款額度9500

暖暖老師 解答

2022-03-11 13:35

借在建工程1600
貸零余額賬戶用款額度1600

暖暖老師 解答

2022-03-11 13:36

借事業支出1600
貸資金結余-零余額賬戶用款額度1600

暖暖老師 解答

2022-03-11 13:36

借固定資產9820
貸在建工程9820

筱筱 追問

2022-03-11 16:37

有事業支出的是預算會計是嗎?

暖暖老師 解答

2022-03-11 16:38

是,現在是雙分錄哇啦

筱筱 追問

2022-03-11 16:38

最后固定資產哪里是財務會計和預算會計都一樣的嗎?

暖暖老師 解答

2022-03-11 16:40

對,沒涉及現金銀行都一樣的

筱筱 追問

2022-03-11 16:45

好的,謝謝老師

暖暖老師 解答

2022-03-11 16:46

不客氣麻煩給予五星好評

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相關問題討論
您好,公司付取暖費,按部門計入費用:借記“管理費用”等科目,貸記“銀行存款”。發給員工的取暖補貼,通過“應付職工薪酬—福利費”計提和發放。 小規模納稅人取暖費發票不能抵稅,全額入成本;福利費總額不能超過工資的14%,否則稅前要調整。
2025-12-20 19:16:52
語音回放已生成,點擊播放獲取回復內容!
2024-09-07 16:35:04
您好,您的具體 問題/情況 是什么 ?
2024-03-04 18:46:13
直接紅沖確認的銷售收入就是
2024-02-29 09:12:41
同學你好,你說一下
2024-02-19 17:14:24
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