送心意

玲老師

職稱會計師

2022-03-10 15:04

是的,這樣操作正確。

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相關問題討論
您好 不是一定要報銷了才能做賬
2022-03-30 09:50:46
你好,這個不需要再寫付款了
2022-03-10 14:59:29
你好,這個單位是辦公樓的嗎?如果是的話,可以做固定資產。
2023-01-05 11:02:58
你好; 先暫估計入費用去 ;? ? 先做分錄? ?
2022-10-11 17:06:20
按 權責發生制 處理: 6 月做 暫估入賬 (因差旅費屬 6 月實際發生 ),借 “管理 / 銷售費用 - 差旅費” 貸 “其他應付款” ;7 月收票后,先紅字沖回暫估,再按發票正常入賬(附發票 )。
2025-07-14 16:40:21
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