送心意

郭老師

職稱初級會計師

2022-03-09 18:08

你好,不能
如果你開了1%,按照3%做賬的話,有差額啊。

笑笑 追問

2022-03-09 18:11

但是我不用交增值稅,因為我季度不超過45萬,不行嗎

郭老師 解答

2022-03-09 18:12

那你賬上得按照1%的來做,應交稅費結轉到營業外收入。

笑笑 追問

2022-03-09 18:22

哪就是哪6000元,我要按1%做賬,24000元是不是可以按3%或1%來入賬,因為24000元是開了收據沒有開發票,是不是這樣

郭老師 解答

2022-03-09 18:23

以后不開發票的,可以按照3%。

笑笑 追問

2022-03-09 18:29

如查不開發票24000元,在疫情期可以開1%嗎,全部統一按1%開來發票

郭老師 解答

2022-03-09 18:35

可以的,可以這么做的。

笑笑 追問

2022-03-09 18:38

老師我2021年開了的6000元1%發票全部按3%入賬了,已經申報稅了,現在是做2022年的賬要不要調整回來

郭老師 解答

2022-03-09 18:41

對的是的,是這么做的。

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你好! 去年已經計提 借:其他應付款-物業費 貸:銀行存款 沒計提 借:以前年度損益調整 貸:銀行存款 借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調整
2022-01-29 04:22:52
你好。 公司的電費,物業費,如果是后勤的,借管理費用,水電費物業費,貸銀行存款。
2022-02-23 17:18:00
同學你好 計入管理費用
2023-06-30 10:48:57
借預付賬款貸銀行存款, 然后按月分攤,借管理費用、房屋租金、物業費 貸預付賬款
2022-09-08 13:28:42
借預付賬款 貸銀行存款 借管理費用 貸預付賬款
2022-06-09 17:08:58
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