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微信用戶
于2022-03-05 11:39 發布 ??777次瀏覽
郭老師
職稱: 初級會計師
2022-03-05 11:40
你好一般納稅人09年之后買來的36400/1.13*13%
微信用戶 追問
2022-03-05 11:43
但是我沒有抵扣進項
郭老師 解答
2022-03-05 11:44
你們是簡易計稅的嗎?不是簡易計稅的,零九年之后買來的,就得按照這個來交。
2022-03-05 11:45
不是簡易
2022-03-05 11:48
那就應該是13%的增值稅的
2022-03-05 11:50
一個是10年購入的。一個是12年購入的
2022-03-05 11:51
那就是都是13%的稅率
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固定資產清理 確認銷項稅 借銀行存款 貸 固定資產清理 應交稅額-銷項稅 是這樣嗎
答: 同學,你好 嗯嗯,是的,差額計入資產處置損益
老師 固定資產清理 確認銷項稅 借銀行存款 貸 固定資產清理 應交稅額-銷項稅 是這樣嗎
答: 是的,就是那樣做的
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,我這邊固定資產銷售是按照凈值開的發票,做完之后發現固定資產清理借方有余額,數字正好是銷項稅額
答: 您好,那就轉到營業外支出里面
老師 清理單位車 1.處置固定資產時: 借:固定資產清理(按該項固定資產的賬面價值) 累計折舊(按已計提的累計折舊) 貸:固定資產 2.清理收回收入: 借:銀行存款-銀行賬戶名稱及賬號 貸:固定資產清理 應交稅費-應交增值稅-銷項稅額
討論
銷項稅記到固定資產清理借方?
老師,固定資產清理中銷項稅額小規模適用3%征收率減按2%征收的政策是哪個?
請問,購入固定資產的進項稅額怎么抵扣呀?當月固定資產也沒有銷售,所以沒有銷項稅額,但是進項稅額不是要在銷項稅額中抵扣嘛?
老師 以凈值為售價出售固定資產到賬務處理怎么做我做的我 先把固定資產轉為清理 借 固定資產清理 累積折舊 貸 固定資產(原值)處理時開票 借 應收賬款 貸 固定資產清理 應繳稅費-銷項但這樣做有一個問題 固定資產清理有個余額 正好是銷項稅額 我想不出來哪一步出錯了但我轉入單位的賬務處理進項稅放哪里現在這筆分錄做進去之后賬面凈值就是跟對的
郭老師 | 官方答疑老師
職稱:初級會計師
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2022-03-05 11:43
郭老師 解答
2022-03-05 11:44
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2022-03-05 11:45
郭老師 解答
2022-03-05 11:48
微信用戶 追問
2022-03-05 11:50
郭老師 解答
2022-03-05 11:51