送心意

郭老師

職稱初級會計師

2022-03-03 10:49

你好,這個是補去年的嗎?

小月肖☆ 追問

2022-03-03 10:49

是的,老師

郭老師 解答

2022-03-03 10:52

你好,附表四一般項目加計扣除本期發生額實際抵扣金額里面填寫。

郭老師 解答

2022-03-03 10:53

借應繳增值稅加計扣除貸、以前年度損益調整
借、銀行存款貸應交稅費增值稅加計扣除。

小月肖☆ 追問

2022-03-03 10:55

老師,本期發生額=本期進項稅額×10%,實際抵扣額=本期發生額?
主表里面怎么反映呢?因為去年我們進項稅額大于銷項稅,所以不用交增值稅,本期發生額和實際抵扣額怎么填寫呢?

郭老師 解答

2022-03-03 10:57

好,對的是的主表自動取數。

小月肖☆ 追問

2022-03-03 10:57

這個加計抵扣,稅務局會退款到我們銀行賬戶上嗎?

郭老師 解答

2022-03-03 10:57

主表在第19欄里面自動取數的,不需要你單獨填寫,你保存附表四就可以的。

郭老師 解答

2022-03-03 10:57

不需要抵扣的,只填寫本期發生額,不需要填寫實際抵扣金額。

小月肖☆ 追問

2022-03-03 10:59

去年我們進項稅大于銷項稅,不用交增值稅,那這個加計抵扣怎么填寫?按道理說都沒有增值稅要交,應該就不需要實際抵扣吧?

郭老師 解答

2022-03-03 11:01

好在本期發生額里面填寫就可以的。

小月肖☆ 追問

2022-03-03 11:03

我去稅務局更改增值稅申報表,我賬務上調賬還需要調以前年度損益調整嗎?不能直接反結賬到2021年,修改賬務嗎?

郭老師 解答

2022-03-03 11:05

可以的,可以這么做。

郭老師 解答

2022-03-03 11:05

但是你申報的12月份的財務報表也得修改。

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