送心意

郭老師

職稱初級會計師

2022-03-02 12:06

你好,這個是提前收了人家的嘛,可以放到預收賬款,借銀行存款,貸預收賬款。

啦啦啦啦啦得得 追問

2022-03-02 12:11

是這樣的,那800元是收的業主的搬運費,那不是屬于公司的錢,這是收回來付給搬運師傅的,我們只收物業費,收據也只寫了物業費的金額,可是業主直接連著那800元掃進了公司帳戶

啦啦啦啦啦得得 追問

2022-03-02 12:13

所以就不知道該怎么做賬

郭老師 解答

2022-03-02 12:14

你們單位是代收代付的嗎?

啦啦啦啦啦得得 追問

2022-03-02 12:25

是的,是代收代付的

郭老師 解答

2022-03-02 12:25

借銀行存款貸其他應付款,
借其他應付款貸銀行存款。

啦啦啦啦啦得得 追問

2022-03-02 12:36

還有一個是收據多開了3元,實際進賬比收據少了3元,這該怎么做

郭老師 解答

2022-03-02 12:40

按照實際進賬的來做就可以的,收據需要作廢重新開。

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相關問題討論
你們是物業管理服務嗎
2023-07-03 16:24:27
就把這個收據視同發票作賬,只是沒沒法稅前扣除
2023-05-29 16:06:01
你好,那你會不會出現成本大于收入?
2022-07-14 11:59:14
同學你好 是做合同負債;收入不能一次性確認,分期確認,分攤到每一個月,再按照沒有確認收入;收入附件就做一個分攤表。可以計入成本的有維修費等等
2022-05-12 21:40:50
您好,您收到發票正常入賬就行。
2022-05-11 09:31:42
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