送心意

玲老師

職稱會計師

2022-03-01 10:05

你好分錄直接按普票做,不做進項科目  

?淡淡的色彩 追問

2022-03-01 10:08

老師,按照普通發票做就是借應付職工薪酬貸庫存商品 借管理費用 貸應付職工薪酬對吧

玲老師 解答

2022-03-01 10:14

你好 對的 這樣處理是正確的 

?淡淡的色彩 追問

2022-03-01 10:20

好的,老師如果我下個月做了發票抵扣勾選,但是后來發現需要做進項稅額轉出處理,那我該怎么操作呢

玲老師 解答

2022-03-01 10:28

你好 做了不抵扣勾選 不能抵扣 也不表二,也不轉出  

?淡淡的色彩 追問

2022-03-01 10:37

好的謝謝老師

玲老師 解答

2022-03-01 10:45

 你好同學:
不客氣,如果您這個問題已經解決, 希望對我的回復及時給予評價。不清楚的還可以繼續 追問!!

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相關問題討論
你好,是的,是這樣處理的,轉入福利費
2020-08-26 09:53:15
可以的,可以這么做的。
2022-03-24 19:50:40
你好,我看得有點復雜哦。前面部分對的,后面的進項稅額轉出:借應付職工薪酬-福利費 貸應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出 然后 借管理費用-福利費 貸應付職工薪酬-福利費
2018-08-27 13:27:42
您好,您這個是什么業務呢?
2023-11-13 09:33:13
你好,對的是的,是這么做的。
2022-01-27 15:33:21
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