送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2022-03-01 09:48

你好;   具體有哪些明細科目有余額;描述下好判斷的  

11876948484884 追問

2022-03-01 09:59

目前虧損1200
老師,這些是余額

11876948484884 追問

2022-03-01 10:00

庫存現金有借方10
應收賬款有借方239000
其他應付款貸方240210
虧損1200
這個怎么做

meizi老師 解答

2022-03-01 10:01

 你好;    庫存現金先不管 ;   你應收賬款  這個款能收回來嗎 ?   其他應付款會支付出去不 ?   

11876948484884 追問

2022-03-01 10:09

老師,這樣寫可以嗎
借:現金239000,貸應收賬款23900
借:其他應付款法人240210
貸現金239010
貸未分配利潤1200

11876948484884 追問

2022-03-01 10:10

老師 應收能回來,然后其他應付款也付出來了,可是賬不平啊,還虧損1200那個咋算啊

meizi老師 解答

2022-03-01 10:15

你好 ;   那你就去 支付 ; 借  銀行存款貸應收賬款; 借其他應付款貸銀行存款 ; 你錢  總得有 才能支付  的。  先去收回來款   

11876948484884 追問

2022-03-01 10:17

老師,應收已經收回來了,但是其他應付款是240210,應收是239000,差1200,目前還虧損1200,這個其他應付款還怎么清啊

meizi老師 解答

2022-03-01 10:20

 你好;  這個錢 如果你 支付是全額的; 不夠1200 ; 那么讓老板      轉款進來去支付; 不然你這個科目沖不平的

11876948484884 追問

2022-03-01 10:22

老師 這個其他應付款就是欠法人的付款啊

meizi老師 解答

2022-03-01 10:25

 你好;  欠法人的款。   你現在沒有那么多錢。 還有1200  還不了的。 你就問法人看是否不還了。 你把這個差額1200轉營業外收入;去平衡這個科目   。 看你老板愿意不;   

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固定資產賬面余額是指固定資產科目在賬面上的實際余額,它反映了企業購置固定資產時所支付的實際成本,包括固定資產的買價、運雜費、安裝費等。這個余額通常不會隨著時間的推移而改變,除非有新的固定資產被購置或者舊的固定資產被處置。
2024-06-28 15:57:04
同學你好,這個是需要的,等于說是處置固定資產,這個要進入固定資產清理。
2022-09-24 12:39:30
學員您好,是的,對的
2022-09-24 12:51:03
你好,固定資產投資 額是包括固定資 產,它還包括在建工程
2023-01-06 17:18:33
是的, 固定資產清理 是固定資產的備抵科目 固定資產貸方余額會使固定資產 減少 固定資產清理一般月末余額為0.
2024-07-29 12:00:59
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