建筑行業,對方欠的工程款,用酒和房子來抵,分別怎么 問
借庫存商品 固定資產 應交稅費應交增值稅進項稅 貸應收賬款 需要他們給我們開具發票才可以的 答
上個問題依然想多問個老師,取得甲和乙供應商開出 問
老師正在計算中,請同學耐心等待哦 答
老師,早上好,我司3月出口了一批貨物,海外錢也付過來 問
電子稅務局做進貨憑證信息回退,把 2 月誤抵扣發票退回 所屬期做進項稅額轉出 發票重新勾選退稅勾選 正常申報出口退稅即可 答
老師,2026年1季度不用申報《通用申報表(稅及附征稅 問
里面的工會籌備金一直0申報的,今年1幾度沒出現這個表? 答
老師,請問有員工在外地出差,位置很偏,很少有發票,然 問
你好,這個金額太大了 答

借:銀行存款貸:主營業務收入借:主營業務成本貸:銀行存款借:主營業務收入-銷項稅額貸:應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)借:應交稅費-應交增值稅(進項稅額)貸:主營業務成本-進項稅額這樣做的銷項和進項是怎么計算出來的?
答: 肖像和進象是你發票上的稅額。
善意取得增值稅發票,進項稅額轉出,分錄是:主營業務成本 貸 增值稅進項稅額轉出 借方不應該是進項稅額么
答: 想想那個道理,如果借方不應該是進項稅額,那么不是增加進項稅額了?增值稅進項稅額轉出就是減少進項稅。相當于固定資產的累計折舊科目
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師請問:上月個進項未認證分錄:借 原材料 885 應交稅費 待抵扣進項稅額115 貸:應付賬款 1000 。本月銷項:借 應收賬款850 ,貸主營業務收入 752.21 應交稅費-應交增值稅(銷項)97.79。上個月進項本月抵扣:借 應交稅費-應交增值稅-進項稅額 115 貸:應交稅費-待抵扣進項稅額115.;這樣對?
答: ?你好;? ? 你要做待認證進項稅; 而不是做待抵扣進項科目; ;其他都是對的??










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