送心意

玲老師

職稱會計師

2022-02-24 17:38

借固定資產貸銀行存款。銷售了,轉到固定資產清理。

欣欣子 追問

2022-02-24 17:52

不需要交其他稅吧是借固定資產,貸,應收賬款吧

玲老師 解答

2022-02-24 17:55

還有印花,增值了還交土地增值稅

 1、固定資產清理,會計分錄為:
  借:固定資產清理
    累計折舊
    固定資產減值準備
    貸:固定資產——設備名稱
  2、處置固定資產時:
  借:銀行存款
    貸:固定資產清理
      應交稅費——應交增值稅(銷項稅額)
  3、若處置產生利得:
  借:固定資產清理
    貸:營業外收入——非流動性資產處置利得(或資產處置損益科目)
  若處置實現損失:
  借:營業外支出——非流動性資產處置損失(或資產處置損益科目)
    貸:固定資產清理

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相關問題討論
你好,請問你的問題是什么
2024-12-29 10:40:48
您好 ,收到勞務發票 借:工程施工——勞務費 應交稅費——應交增值稅(進項稅額)(一般納稅人一般計稅項目取得勞務費專票) 貸:應付賬款 實際付款時 借:應付賬款 貸:銀行存款、應付票據等
2024-05-16 18:43:40
你好,正常情況下,班組開具的勞務費發票,應當在勞務公司所在地稅局開具才是的。
2024-01-19 13:26:05
借:管理費用-勞務費 貸:銀行存款
2023-05-19 14:51:46
同學你好,這兩種都可以
2023-04-18 21:19:09
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