送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2022-02-24 16:23

你好,需要知道錯誤的原因,才知道具體該如何調整的 

明遠的星晨 追問

2022-02-24 16:48

沒有原因,因為之前賬務混亂,新建時沒有銜接起來

鄒老師 解答

2022-02-24 16:49

你好,那就需要重新建賬,錄入正確的期初數才是

明遠的星晨 追問

2022-02-24 16:50

沒有其他辦法了嗎?
很久了,好幾年了

鄒老師 解答

2022-02-24 16:50

你好,是的,沒有其他辦法(有我就會告知的)

明遠的星晨 追問

2022-02-24 16:50

現在需要注銷公司,不能通過調賬嗎?

鄒老師 解答

2022-02-24 16:51

你好,調賬只能調整期末數,無法調整期初數啊 

明遠的星晨 追問

2022-02-24 17:24

就是調整期末的,怎么調尼?

鄒老師 解答

2022-02-24 17:25

你好,應收賬款期末數據,發現有錯誤
需要知道錯誤的原因,才知道具體該如何調整的 

明遠的星晨 追問

2022-02-24 17:27

老師又繞回來了,,,,

鄒老師 解答

2022-02-24 17:30

你好,我知道
那你也得告訴我原因,我才知道該如何調整啊
你都不告訴原因,怎么知道如何調整呢 

明遠的星晨 追問

2022-02-24 17:34

就是在建賬的時候有錯誤,現在需要把帳調整了,注銷,應收賬款應該有結余,但是期初建賬沒有入進去,導致現在應收賬款不符,產生了預收。

鄒老師 解答

2022-02-24 17:35

你好
借:應收賬款,貸:相關科目 

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相關問題討論
你好,正確的分錄應該是怎么做?
2022-01-06 16:19:39
您好,入應收賬款的呢
2022-03-28 14:42:51
同學你好,0.04轉入營業外支出
2020-06-16 14:33:23
您好,是同一個客戶的,可以對沖。
2022-04-14 12:55:27
你好,兩個二級科目都是一樣的,可以直接對沖。
2022-02-25 16:02:07
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