送心意

郭老師

職稱初級會計師

2022-02-21 10:34

你好,這個是提前支付給對方的,你看一下是不是提前支付的,如果是的話掛著應付賬款就可以的,你申報財務報表的時候,把它重分類到預付賬款就行。

飛鳥與魚 追問

2022-02-21 10:57

不是,爛帳一樣,要怎么調

飛鳥與魚 追問

2022-02-21 10:57

好煩哦,不喜歡這種不正常的賬

郭老師 解答

2022-02-21 11:02

借預付賬款貸應付賬款。

飛鳥與魚 追問

2022-02-21 11:29

老師,我是要把它充電,不沖預付,

飛鳥與魚 追問

2022-02-21 11:30

庫存是負數,哎,怎么調

郭老師 解答

2022-02-21 11:31

需要找一下什么原因少做了,入庫還是結轉成本多做了。

飛鳥與魚 追問

2022-02-21 11:33

也是呵,之前幾個月的了,我才接受,看到這樣的賬也是挺醉的

郭老師 解答

2022-02-21 11:34

既然你接手了,你之前交接的時候就應該提出來,讓對方給你調整之后你再做,如果之前的人不調整的話,只能你自己來做。

飛鳥與魚 追問

2022-02-21 11:41

哎,一言難盡。謝謝哦

郭老師 解答

2022-02-21 11:42

不用客氣,工作愉快。

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相關問題討論
您好,這個是可以的,可以
2023-11-02 17:21:39
你好 按科目余額表的錄入就 可以 ,錄入 應付的借方里
2019-12-20 09:18:24
你好,這個是提前支付給對方的,你看一下是不是提前支付的,如果是的話掛著應付賬款就可以的,你申報財務報表的時候,把它重分類到預付賬款就行。
2022-02-21 10:34:21
同學你好 很高興為你解答 需要看明細賬 有可能與應收合并核算了
2021-08-27 18:31:49
借庫存商品貸應付賬款正常做賬,正常結轉成本,不允許抵扣所得稅。
2022-04-15 19:39:53
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