送心意

劉艷紅老師

職稱中級會計師

2022-02-18 21:41

同學,您好,可以先做暫估,等收到票再把暫估沖掉。

kgk 追問

2022-02-18 21:49

錄播課老師講的是月末先做暫估入庫,下月初做相反目錄予以沖回,收到發票后再編制會計分錄,這個我也能理解。我的問題是想知道只要沒收到發票,每個月末都要暫估入庫,下月初沖回,在沒收到發票前每個月都要重復這樣做?

劉艷紅老師 解答

2022-02-18 21:50

一般小規模都是季報,一個季度報一次,差票的情況下,做下暫估,沒差票,可以等票來了再做賬。

kgk 追問

2022-02-18 21:56

意思是先做暫估入庫,什么時候票來了再把暫估沖掉,即使發票一年以后再提供,我遇到過的發票最長有一年多以后才提供的

劉艷紅老師 解答

2022-02-18 21:57

沒收到發票,就一直掛著暫估。

kgk 追問

2022-02-18 22:00

明白了,謝謝。錄播課沒有互動,有問題也不能直接問

劉艷紅老師 解答

2022-02-18 22:01

沒事,有問題可以在這上面提問,我們都會及時回答你的。

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你好,屬于去年的成本費用嗎?去年做了預付賬款嗎?
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你好, 借無形資產 貸銀行存款
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同學,您好,可以先做暫估,等收到票再把暫估沖掉。
2022-02-18 21:41:35
需要對方給你們分割單,和發票復印件,收據這個可以稅前扣除
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你好,11月份借管理費用貸銀行存款, 12月份借應付賬款 借管理費用,負數 借管理費用, 應交稅費應交增值稅進項 貸應付賬款
2022-04-09 16:40:08
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