送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2022-02-18 19:06

你好,貸方是預收賬款科目,而不是預付賬款啊

賈小西 追問

2022-02-18 19:10

鄒老師,對,應該是預收賬款,那這樣的話對嗎

鄒老師 解答

2022-02-18 19:10

你好,貸方的預付賬款科目,改成預收賬款,就是對的

賈小西 追問

2022-02-18 19:12

那我12月的貸方記成預付了,還如何調賬?

鄒老師 解答

2022-02-18 19:12

你好,現在的調整分錄是
借:預付賬款
貸:預收賬款 

賈小西 追問

2022-02-18 19:14

然后還要改期初數據吧,我今年才弄得電子賬錄入了期初數

鄒老師 解答

2022-02-18 19:14

你好,只需要做相應的調整分錄,不需要去調整去年的報表數據

賈小西 追問

2022-02-18 19:17

知道了鄒老師,謝謝你

鄒老師 解答

2022-02-18 19:17

不客氣,祝你學習愉快,工作順利! 希望你對我的回復及時予以平價,謝謝。

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你好;你是銷售方給 購買方現金折扣; 那么你 先做 :借應收賬款貸主營業務收入; 應交稅費-應交增值稅 。? ? 收到款 :借銀行存款 ;財務費用-現金折扣 貸應收賬款。? ??
2022-05-25 12:29:12
借應收賬款負數 貸主營業務收入、負數 應交稅費負數 借應收賬款 貸主營業務收入、 應交稅費, 借銀行存款貸應收賬款。
2022-04-07 16:41:32
借應收賬款貸主營業務收入,這個是重新開的紅沖的, 借應收賬款負數 貸主營業務收入負數 應交稅費負數
2023-06-07 17:05:53
你好,對的是的,需要結轉成本,借主營業務成本,貸庫存商品。
2022-03-02 11:22:42
你好,貸方是預收賬款科目,而不是預付賬款啊
2022-02-18 19:06:10
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