
安價稅合計給現金折扣,還沒付款,會計分錄,主營業務收入和應交稅費怎么記
答: 你好;你是銷售方給 購買方現金折扣; 那么你 先做 :借應收賬款貸主營業務收入; 應交稅費-應交增值稅 。? ? 收到款 :借銀行存款 ;財務費用-現金折扣 貸應收賬款。? ??
問題:去年未開票收入10萬,借:應收賬款,貸:主營業務收入 +應交稅費銷項稅。跨年后開票,且對方轉賬過來。 如果做這筆紅沖的會計分錄+收到貨款10萬
答: 借應收賬款負數 貸主營業務收入、負數 應交稅費負數 借應收賬款 貸主營業務收入、 應交稅費, 借銀行存款貸應收賬款。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
公司負責銷售某服裝廠的衣服(代賣),暫時不付錢給服裝廠。會計分錄借:庫存商品貸:應付賬款銷售服裝出去借:銀行存款貸:主營業務收入貸:應交稅費(銷項)請問會計分錄對不對,謝謝老師
答: 你好,對的是的,需要結轉成本,借主營業務成本,貸庫存商品。
老師,會計分錄做錯了怎么調整?應該是借應收賬款,貸主營業務收入,應交稅費,這2個科目我給寫成借主營業務收入貸應收賬款,應交稅費了
收入做分錄一般順序 是:借應收賬款,貸主營業務收入,應交稅費。借主營業務成本,貸:庫存商品。如果是勞務的收入,借主營業務成本,貸什么呢?
我們是養老院,食堂收入計入主營業務收入,同時將購買的農副產品計入主營業務成本。分錄借:錢,貸:主營業務收入和應交稅費;借:主營業務成本,貸:合同履約成本(還是生產成本)?
收到工程款借:銀行存款貸:主營業務收入應交稅費-應交增值稅 結轉時借:主營業務收入貸:主營業務成本 工程施工-合同毛利 這兩筆分錄對嗎 老師








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賈小西 追問
2022-02-18 19:10
鄒老師 解答
2022-02-18 19:10
賈小西 追問
2022-02-18 19:12
鄒老師 解答
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賈小西 追問
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賈小西 追問
2022-02-18 19:17
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2022-02-18 19:17