
發放工資給法人,計提:借 管理費用-管理人員職工薪酬,貸方:應付職工薪酬-應付職工工資 這樣可以嗎
答: 可以的,可以這么做的。
福利費計入工資表的分錄:借:管理費用-工資貸:應付職工薪酬-福利費借:應付職工薪酬-福利費貸:庫存現金還是:借:管理費用-福利費貸:應付職工薪酬-福利費借:應付職工薪酬-福利費貸:庫存現金
答: 您好,分錄二是正確的
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
工資科目;借;企業管理費用-應付職工薪酬-工資貸;現金借;管理人員工資-管理費用-工資貸;應付職工薪酬老師這個做法對嗎
答: 您好,對的,后面的分錄是計提,前面的分錄是發放








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如歌 追問
2022-02-18 17:21
郭老師 解答
2022-02-18 17:22
如歌 追問
2022-02-18 17:25
郭老師 解答
2022-02-18 17:27