送心意

宋生老師

職稱注冊稅務師/中級會計師

2017-03-14 16:39

這個發票是開錯的 沒主營業務收入

宋生老師 解答

2017-03-14 16:24

您好!借應收賬款 貸主營業務收入 應交稅費-應交增值稅金額寫負數就可以了。 
退回的時候也跟繳納的時候做紅字就可以了。

宋生老師 解答

2017-03-14 16:47

您好!你開了發票就要做收入啊

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相關問題討論
預繳的話,也是開普免稅的。
2022-04-14 11:16:17
你好 安這個(2000-500)/1.09*2% 按照上面分錄
2023-10-13 15:20:26
如果是3%的普通發票的可以免
2022-11-24 12:36:46
1、采購月餅 借:庫存商品 ? 應交稅費—應交增值稅(進項稅額)專票才使用 ? ? ?貸:銀行存款 2、贈送客戶 借:管理費用/銷售費用—業務招待費 ? ? ?貸:庫存商品 ? ? ? 應交稅費—應交增值稅(銷項稅額) 一般確認的銷售費用/管理費用為采購商品的含稅價款。 贈送按偶然所得申報個稅
2025-09-20 08:46:51
你好 可以的 可以扣除分包
2022-01-03 13:45:06
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