送心意

玲老師

職稱會計師

2022-02-17 13:43

您好,直接抵扣就可以了。

春花秋實 追問

2022-02-17 16:49

老師可以這樣做分錄嗎?借:應交稅費——應交增值稅(進項稅)1000,貸:應交稅費——待認證進項稅600,應交稅費——應交增值稅(留底稅)400

玲老師 解答

2022-02-17 16:55

你好
借:應交稅費——應交增值稅(進項稅)1000,貸:應交稅費——待認證進項稅600  這個借貸金額要一樣  只做這個就行    

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相關問題討論
您好同學可以退稅
2022-04-15 08:18:15
你好,需要結轉。 借:應交稅費——轉出未交增值稅 貸:應交稅費——應交增值稅(進項稅額) 借:應交稅費——應交增值稅(進項稅額) 貸:應交稅費——轉出未交增值稅
2021-01-24 18:12:06
您好,直接抵扣就可以了。
2022-02-17 13:43:35
期末結轉的時候。借銷項稅額待轉出未交增值稅。 。借未交增值稅,貸轉出多交增值稅。
2023-04-06 17:42:30
結轉肖像借銷項稅額,貸轉出未交增值。 不用交稅就不用寫其他分錄了。
2024-04-18 16:52:40
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