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送心意

張壹老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師

2022-02-17 10:36

轉(zhuǎn)為福利發(fā)給員工
借:管理費用-福利費2000
貸:庫存商品 1769.91
  應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出 230.09

冰凍三尺,非一日之寒 追問

2022-02-17 10:41

我想不明白這么做的原理 當(dāng)初我把進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出 是這么做的 借:庫存商品 230.09 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出 230.09

張壹老師 解答

2022-02-17 10:42

你好,不是轉(zhuǎn)到庫存商里去,你這是稅.直接轉(zhuǎn)到費用去里.

冰凍三尺,非一日之寒 追問

2022-02-17 10:47

我的理解是 假設(shè)是普票 那庫存商品不就是價稅合一 就轉(zhuǎn)到庫存商品 所以在這里搞不清了

張壹老師 解答

2022-02-17 10:48

你好,不能那么轉(zhuǎn),要入稅的科目再轉(zhuǎn)換

冰凍三尺,非一日之寒 追問

2022-02-17 10:56

什么叫入稅的科目轉(zhuǎn)換 太深奧了 反正每次做到那種就不會了 我都是轉(zhuǎn)到當(dāng)期購買時記的科目 煩惱啊

張壹老師 解答

2022-02-17 10:58

你好,你是收到的專票,專票有進(jìn)頂稅,進(jìn)項稅你做認(rèn)證的,進(jìn)項稅和進(jìn)項轉(zhuǎn)都是要報增值稅的.所以你按按涉稅的科目進(jìn)行轉(zhuǎn)賬

張壹老師 解答

2022-02-17 10:57

你好,你是收到的專票,專票有進(jìn)頂稅,進(jìn)項稅你做認(rèn)證的,進(jìn)項稅和進(jìn)項轉(zhuǎn)都是要報增值稅的.所以你按按涉稅的科目進(jìn)行轉(zhuǎn)換

冰凍三尺,非一日之寒 追問

2022-02-17 11:00

不懂還是不懂 能再舉點其他的例子嗎

張壹老師 解答

2022-02-17 11:03

你好,如果企業(yè)把購進(jìn)的庫存商品按福利給員工,對應(yīng)的進(jìn)項稅要做進(jìn)項額轉(zhuǎn)出.

冰凍三尺,非一日之寒 追問

2022-02-17 11:08

轉(zhuǎn)出 我是知道的 就是不知道轉(zhuǎn)哪個科目

張壹老師 解答

2022-02-17 11:13

進(jìn)項轉(zhuǎn)出轉(zhuǎn)到費用科目.轉(zhuǎn)到你實際用途的那個科目

冰凍三尺,非一日之寒 追問

2022-02-17 11:25

好的吧  關(guān)于那個題 我一開始自己是這么多的 

購入時:借:庫存商品 1769.91 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項)230.09 貸:銀行存款 2000

轉(zhuǎn)為福利時,進(jìn)項轉(zhuǎn)出:借:庫存商品 230.09 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項轉(zhuǎn)出) 230.09

計提福利時:借:管理費用——福利費 2000 貸:應(yīng)付職工薪酬——福利費 2000

實際發(fā)放時:借:應(yīng)付職工薪酬——福利費2000 貸:庫存商品 2000

張壹老師 解答

2022-02-17 11:28

你好.,購入是對的

轉(zhuǎn)為福利時:
借:管理費用-福利費2000

貸:應(yīng)付職工薪酬2000


借:應(yīng)付職工薪酬2
貸:庫存商品 1769.91
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出 230.09

冰凍三尺,非一日之寒 追問

2022-02-17 11:30

我就感覺轉(zhuǎn)為福利時 后面實際支付時就是我那分錄的合并 實際工作中 我那樣寫是不可以的嗎

張壹老師 解答

2022-02-17 11:32

你好,最后一步的進(jìn)項轉(zhuǎn)出轉(zhuǎn)出到產(chǎn)品里去了.不能那么轉(zhuǎn).

冰凍三尺,非一日之寒 追問

2022-02-17 11:53

好的 知道了 謝謝了

張壹老師 解答

2022-02-17 11:55

你好,不客氣,祝你學(xué)習(xí)進(jìn)步

冰凍三尺,非一日之寒 追問

2022-02-17 11:59

順便再問一個問題  外購的東西給抵員工工資 可以視同銷售嗎 還是屬于進(jìn)項不得抵扣

張壹老師 解答

2022-02-17 14:36

你好,不能用外購物資給員工抵工資

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您好對的,是這個意思的
2023-04-19 10:50:10
你好,對方多開增值稅專用發(fā)票,退回對方按正確金額開具發(fā)票過來入賬就是了?
2023-03-30 11:04:59
這個科目配置是正確的,但是可能會存在其他不同的記賬方式。比如,當(dāng)有增值稅減免時,第一貸方可以直接通過“其他收益”來記賬,而不是通過“應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅”來記賬。
2023-03-27 10:29:26
可以的,可以這么做的,你也可以把進(jìn)項轉(zhuǎn)出結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅。
2022-09-23 12:14:15
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 實際繳納時 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款? 這個是對的哈?
2022-07-06 10:07:53
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