老師 學(xué)堂有那么一個題目 4月5日,華寶鑫貿(mào)易有限公司將采購的kd保溫杯,金額2000元(含稅取得增值稅專用發(fā)票)入庫,銀行轉(zhuǎn)賬付訖貨款。請您代華寶鑫會計填寫記賬憑證。 借:庫存商品 1769.91 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅)230.09 貸:銀行存款 2000 接下來,4月10日,公司將該批采購的kd保溫杯作為福利發(fā)送給職員。請您代華寶鑫會計填寫記賬憑證。以下分錄就迷糊了,不懂怎么轉(zhuǎn)

冰凍三尺,非一日之寒
于2022-02-17 10:35 發(fā)布 ??1220次瀏覽
- 送心意
張壹老師
職稱: 中級會計師,稅務(wù)師
2022-02-17 10:36
轉(zhuǎn)為福利發(fā)給員工
借:管理費用-福利費2000
貸:庫存商品 1769.91
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出 230.09
相關(guān)問題討論
您好對的,是這個意思的
2023-04-19 10:50:10
你好,對方多開增值稅專用發(fā)票,退回對方按正確金額開具發(fā)票過來入賬就是了?
2023-03-30 11:04:59
這個科目配置是正確的,但是可能會存在其他不同的記賬方式。比如,當(dāng)有增值稅減免時,第一貸方可以直接通過“其他收益”來記賬,而不是通過“應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅”來記賬。
2023-03-27 10:29:26
可以的,可以這么做的,你也可以把進(jìn)項轉(zhuǎn)出結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅。
2022-09-23 12:14:15
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅
實際繳納時 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款? 這個是對的哈?
2022-07-06 10:07:53
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