送心意

無糖老師

職稱注冊會計師,初級會計師

2022-02-10 20:01

您好,進項40萬,銷項38萬,應納稅額是負數,不用繳稅,直接結轉到下期即可啊。

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2022-02-10 20:23

我們老板要交稅

undefined 追問

2022-02-10 20:24

交6000多怎么來算抵扣進項

無糖老師 解答

2022-02-10 21:08

如果當期已經申報了40萬的進項,那么就要抵扣40萬進項稅。如果要更改抵扣進項的數額,建議咨詢當地稅務機關比較穩妥,看看當地稅務是如何操作的。

undefined 追問

2022-02-10 21:33

都還沒認證呀

無糖老師 解答

2022-02-11 09:53

可以讓銷售方重開發票,開成增值稅普通發票,這樣開成普票的金額就不用抵扣了,將40萬進項調成37.4萬,這樣銷項稅扣除進項稅后就是6000元。

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相關問題討論
是重量不是規格吧,如果規格不行
2024-05-20 18:40:14
同學您好,月末的時候,進項稅額和銷項稅額都分別轉到應交稅費——應交增值稅(轉出未交增值稅),這樣轉出未交增值稅的余額就是進項和銷項的差額
2022-03-09 05:30:10
同學您好,是的沒錯, 是這樣的,要保持一致才行的
2022-12-24 12:20:22
同學你好 對的 是這樣計算
2022-02-15 10:39:19
你好!可以全部勾選, 也可以部分勾選的
2022-02-11 12:13:23
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